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內部審計實務指南第 1 號――建設項目內部審計
2016/10/17
內部審計具體準則第 29 號——內部審計人員后續教育
2016/10/17
內部審計具體準則第 27 號——效率性審計
2016/10/17
內部審計具體準則第 26 號——效果性審計
2016/10/17
內部審計具體準則第 25 號——經濟性審計
2016/10/17
內部審計具體準則第 24 號――內部審計機構的管理
2016/10/17
內部審計具體準則第 23 號――內部審計機構與董事會或最高管理層的關系
2016/10/17
內部審計具體準則第 22 號――內部審計的獨立性與客觀性
2016/10/17
內部審計具體準則第 21 號――內部審計的控制自我評估法
2016/10/17
內部審計具體準則第 19 號――內部審計質量控制
2016/10/17
內部審計具體準則第 20 號――人際關系
2016/10/17
內部審計具體準則第 18 號——審計抽樣
2016/10/17
內部審計具體準則第 17 號――重要性與審計風險
2016/10/17
內部審計具體準則第 16 號——風險管理審計
2016/10/17
內部審計具體準則第 15 號——分析性復核
2016/10/17
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